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横峰县组织部2016年部门决算

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财政局 生成时间 2017-09-09 09:17:38 公开方式 主动公开
索 引 号: E23120-0601-2017-0173 公开时限 常年公开 发布人
 

中共横峰县委组织部2016年部门决算

 

   

 

第一部分  概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资产占用情况表   

 

第一部分  概况

 

一、部门主要职能

县委组织部是县委主管党建和干部工作的职能部门,其主要职责是:

1、负责党的组织、干部工作政策的综合研究,制定或参与制定全县党的组织、干部以及人事工作的制度和有关实施意见。

2、主管全县干部工作。贯彻执行党的干部路线、方针、政策,认真贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》,研究制定全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划;对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解、研究,提出调整、配备意见和建议;抓好全县各级领导班子的思想作风建设;负责干部的教育、管理工作。负责办理县管干部(含县委委托管理和备案干部)的考核、任免、退休和调动手续;抓好后备干部的选拔、培养、管理工作。做好干部的档案管理工作。组织实施干部人事制度改革。负责全县县管及其以下干部监督工作的综合协调和宏观指导,对干部选拔任用工作和县管干部进行监督;审理有关干部问题,负责来信来访和举报受理工作。

3、负责全县人才队伍建设的宏观管理,研究编制并协调落实人才队伍建设规划。做好聚集人才、充分发挥人才作用的工作,进一步完善人才信息库。

4、负责研究和指导党的组织建设工作,提出加强党的组织制度、工作制度、党内生活制度的意见和建议;负责研究和指导党的基层组织建设,指导全县基层组织党组织的设置和活动;规划和指导全县党员教育工作,主管党员的管理、发展和党费的收缴管理工作。配合纪检部门搞好党风建设。抓好组织工作干部队伍建设。负责综合协调、督促指导全县党员电化教育工作。负责全县农村党员干部现代远程教育工作的组织实施、协调管理与检查督查工作。

5、做好党代表监督、管理工作,组织党代表积极参与党内外事务,探讨工作,交流经验,发挥好党代表联系县委和党员、群众的桥梁和纽带作用。

6、负责组工工作的调查研究,宣传、总结组织工作的典型经验,办好《横峰组工通讯》,做好上级党刊的学用、发行和组稿工作。

7、加强组织部门自身建设,向县委、上级组织部门报告党的组织工作重要情况。

8、完成县委和上级组织部交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

 

 

 

 

第二部分  2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计158.3933万元,其中上年结转和结余0万元;本年收入合计158.3933万元,较上年下降0.46%

本年收入的具体构成为:财政拨款收入158.3933万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计158.3933万元,其中本年支出合计158.3933万元,较上年下降14.94%,年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为:基本支:88.0343万元,占55.58%;项目支出70.3590万元,占44.42%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为158.3933万元,决算数为158.3933万元,完成年初预算的100%

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为158.3933 万元,决算数为158.3933万元,完成年初预算的100%

按经济分类科目分:工资福利支出69.4432万元,较上年增长31.53%,主要原因是:调整工资标准;商品和服务支出18.5911万元,较上年下降74.18%,主要原因是:压缩办公经费;对个人和家庭补助支出0万元,较上年增长下降100%,主要原因是:“一村一名大学生补助2016年直接拨付给各乡镇,未纳入部机关年度预算中。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费18.5万元。其中:办公费1.2996万元,印刷费2.9241万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为18.5万元,决算数为17.82万元,完成预算的96.3243%,决算数较上年下降1.33%

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为8.5万元,决算数为8万元,完成预算的94.1176%,决算数较上年下降2.32 %。主要原因是:减少公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 9.82万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元,决算数为9.82万元,完成预算的98.2 %,决算数较上年下降5.06%。主要原因是:公务用车改革,减少公务用车开支。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额9.02万元,其中:政府采购货物支出9.02万元。

七、国有资产占用情况说明

截至20161031日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)

 

 

第三部分  2016年部门决算表

 

(详见附表)

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